問題已解決

老師,小企業(yè)會計準則里面是不是用不到以前年度損益調(diào)整這個科目,我們是小規(guī)模納稅人

84784952| 提問時間:2024 05/20 16:40
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 對的 么有這個科目
2024 05/20 16:42
84784952
2024 05/20 16:51
但是前面一個會計23年用了一個暫估成本30萬,今年我接手以后,這個30萬的成本我只收到了3萬的發(fā)票,意思我要把去年利潤調(diào)增27萬,請問這個怎么做賬?
樸老師
2024 05/20 16:53
這個只要紅沖三萬暫估的 然后再做三萬的藍字發(fā)票 剩下的27萬直接匯算清繳調(diào)增就行
84784952
2024 05/20 17:03
去年是:借主營業(yè)務(wù)成本30萬,貸其他應(yīng)付款暫估30萬,現(xiàn)在收到3萬發(fā)票,那我是不是就是:借主營業(yè)務(wù)成本-3,貸其他應(yīng)付款暫估-3.那我現(xiàn)在的明細表里面還有27的暫估,主營業(yè)務(wù)成本年底就結(jié)轉(zhuǎn)了余額是0,現(xiàn)在我直接沖,那成本那里余額就是負數(shù)了
樸老師
2024 05/20 17:06
你多結(jié)轉(zhuǎn)了成本 暫估就可以了 沒來發(fā)票的那27萬不用沖 如果沖了是負數(shù)就不符合會計規(guī)則了
84784952
2024 05/20 17:08
那賬面一直掛27萬其他應(yīng)付款嗎
樸老師
2024 05/20 17:17
同學(xué)你好 你們這27萬不付款嗎 既然暫估肯定就是入庫了 這個肯定要付款的
84784952
2024 05/20 17:24
這樣說吧:當時那個會計為了少交企業(yè)所得稅所以做了暫估成本30萬,掛在其他應(yīng)付款下面,但是馬上23年就匯算清繳了,她離職了,我這邊只收到3萬的發(fā)票回來,我肯定要調(diào)整23年利潤27萬啊。所以現(xiàn)在的問題是我怎么做這筆賬務(wù)
84784952
2024 05/20 17:25
這個暫估的余額27萬是沒有發(fā)票的,所以我23年匯算清繳的時候我直接調(diào)整利潤27萬交企業(yè)所得稅就行。但是我不知道5月份怎樣去做這筆賬務(wù)分錄
樸老師
2024 05/20 17:27
那你這個直接沖減了然后調(diào)增27萬
84784952
2024 05/20 17:28
怎么做分錄
樸老師
2024 05/20 17:36
借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)27 貸其他應(yīng)付款暫估負數(shù)27 這樣就可以了 三萬的那個已經(jīng)給你分錄了 這次只說27的
84784952
2024 05/20 17:37
這個只要紅沖三萬暫估的 然后再做三萬的藍字發(fā)票,這個什么意思?
樸老師
2024 05/20 17:40
同學(xué)你好 暫估的你不是來了三萬的發(fā)票嗎
84784952
2024 05/20 17:43
對啊,借主營業(yè)務(wù)成本-3,貸其他應(yīng)付款暫估-3,然后借主營業(yè)務(wù)成本3,貸其他應(yīng)付款暫估3?這樣嗎?那我不是白沖了?
樸老師
2024 05/20 17:45
借主營業(yè)務(wù)成本-3,貸其他應(yīng)付款暫估-3,然后借主營業(yè)務(wù)成本3,貸其他應(yīng)付款3萬 借其他應(yīng)付款3貸銀行存款3 然后再紅沖27萬的暫估
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