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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師好,上個(gè)月進(jìn)貨庫(kù)存商品的運(yùn)費(fèi)已付,發(fā)票未到,要怎么做賬?
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老師,那月末結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品成本的時(shí)候,要把這個(gè)運(yùn)費(fèi)加里嗎?
2024 05/20 21:26
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84785018 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 05/20 21:35
老師,如果要算進(jìn)成本的話,那預(yù)付賬款可以直接進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?中間還需要加什么分錄嗎?
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/20 21:23
借預(yù)付賬款 貸銀行存款就成了
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/20 21:27
對(duì),這個(gè)要算到商品的成本里面的。
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/20 21:37
發(fā)票沒到的話,可以按照不含稅金額暫估計(jì)入到庫(kù)存商品金額里面,等發(fā)票來了沖銷暫估,再按照發(fā)票做賬就行。
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