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老師 企稅的應(yīng)收賬款壞賬損失期末數(shù)比期初數(shù)小 應(yīng)該怎么填列呢

84784948| 提問時(shí)間:05/21 10:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,那你紅沖一部分的。借壞賬準(zhǔn)備,借信用減值損失負(fù)數(shù)
05/21 10:33
84784948
05/21 10:34
我是說怎么填在企業(yè)所得稅表里面
郭老師
05/21 10:36
你好,你今年有補(bǔ)計(jì)提的嗎?允許抵扣所得稅嗎?這個(gè)在105090這個(gè)表格 這應(yīng)收賬款壞賬的第一列填寫你計(jì)提的第5列。如果允許抵扣所得稅,填寫啊,不允許抵扣就不要填寫。
84784948
05/21 10:40
信用減值損失稅務(wù)不認(rèn)可 都是全額調(diào)增 我23年沖減的壞賬填在105090的哪一行哪一列
郭老師
05/21 10:40
哦,你沖減了,是紅沖嗎?然后你之前計(jì)提的時(shí)候抵扣了沒有?當(dāng)時(shí)納稅調(diào)增了嗎?
84784948
05/21 10:54
22年全額調(diào)增 23年沖減 那就需要調(diào)減呢
郭老師
05/21 11:00
應(yīng)收賬款在這里面對(duì)應(yīng)的第5列里面填寫,你看下能保存。
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