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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,我想問(wèn)下,我們4月就開(kāi)了一張異地的發(fā)票,5月也預(yù)繳稅款了,那4月的稅款我還要計(jì)提嗎
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速問(wèn)速答冉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué),要計(jì)提的,同學(xué)
2024 05/21 17:00
84785026
2024 05/21 17:00
分錄怎么寫(xiě)呢?稅款是股東掃碼付的,不是通過(guò)對(duì)公
冉老師
2024 05/21 17:03
借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅
貸其他應(yīng)付款股東
84785026
2024 05/21 17:04
我現(xiàn)在4月還沒(méi)交,要怎么計(jì)提項(xiàng)目上的增值稅
冉老師
2024 05/21 17:04
我現(xiàn)在4月還沒(méi)交,要怎么計(jì)提項(xiàng)目上的增值稅
沒(méi)有實(shí)際繳納,不做賬
84785026
2024 05/21 17:04
你剛剛不是說(shuō)要計(jì)提嗎
冉老師
2024 05/21 17:05
老師看了,是預(yù)交的,不用計(jì)提,按照實(shí)際繳納做賬,抱歉
84785026
2024 05/21 17:05
不計(jì)提,下個(gè)月繳納時(shí),不是出現(xiàn)負(fù)數(shù)了嗎
冉老師
2024 05/21 17:08
預(yù)交科目就是在借方
后期實(shí)際銷(xiāo)售確認(rèn)收入,稅金在貸方,就會(huì)抵充這個(gè)借方預(yù)交的
84785026
2024 05/21 17:11
不太明白,我現(xiàn)在異地4月增值稅5千,城建1千,不計(jì)提,下個(gè)月繳稅,借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸其他應(yīng)付.股東,應(yīng)交稅費(fèi)_城建,貸其他應(yīng)付,那未交增值稅跟城建不是一直掛著5千跟1千嗎
冉老師
2024 05/21 17:13
老師給你寫(xiě)個(gè)完整的
后期確認(rèn)收入
借應(yīng)收賬款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
增值稅余額不是負(fù)數(shù)了
城建稅要計(jì)提的
借稅金及附加
貸應(yīng)交稅費(fèi)_城建
84785026
2024 05/21 17:17
是這樣嗎
冉老師
2024 05/21 17:19
是的,你寫(xiě)的很對(duì)的
84785026
2024 05/21 17:24
好的,謝謝老師
冉老師
2024 05/21 17:31
不客氣,同學(xué),祝你工作順利
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