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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好,請(qǐng)問(wèn),上個(gè)月做賬,收到專票當(dāng)成普票做了,沒(méi)有抵扣稅金,這個(gè)月要怎么才可以把進(jìn)項(xiàng)稅給做進(jìn)來(lái),可以抵扣?
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速問(wèn)速答借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2024 05/22 15:24
84784965
2024 05/22 15:33
老師,上個(gè)月的賬不要沖銷,直接做這個(gè)分錄就可以了嗎
東老師
2024 05/22 15:33
對(duì),直接這么做就可以了。
84784965
2024 05/22 15:44
謝謝老師,是貸管理費(fèi)用負(fù)數(shù)吧
東老師
2024 05/22 15:45
對(duì),是的管理費(fèi)用負(fù)數(shù)的
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