問(wèn)題已解決

老師好,請(qǐng)問(wèn),上個(gè)月做賬,收到專票當(dāng)成普票做了,沒(méi)有抵扣稅金,這個(gè)月要怎么才可以把進(jìn)項(xiàng)稅給做進(jìn)來(lái),可以抵扣?

84784965| 提問(wèn)時(shí)間:2024 05/22 15:24
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2024 05/22 15:24
84784965
2024 05/22 15:33
老師,上個(gè)月的賬不要沖銷,直接做這個(gè)分錄就可以了嗎
東老師
2024 05/22 15:33
對(duì),直接這么做就可以了。
84784965
2024 05/22 15:44
謝謝老師,是貸管理費(fèi)用負(fù)數(shù)吧
東老師
2024 05/22 15:45
對(duì),是的管理費(fèi)用負(fù)數(shù)的
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~