問題已解決
老師你好,賬上計(jì)提的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅比實(shí)際交的增值稅少一分錢怎么做賬?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,同學(xué)
可以直接轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支科目的
05/22 16:48
84784949
05/22 17:04
好的,謝謝老師
冉老師
05/22 17:04
不客氣,同學(xué),祝你生活愉快
84784949
05/22 17:18
老師,2023年11月份只開了一張發(fā)票,不用繳稅,但賬上計(jì)提了?,F(xiàn)在是反結(jié)賬改正,還是用一筆分錄沖掉?
冉老師
05/22 17:19
,是用一筆分錄沖掉,這個的
84784949
05/22 17:19
這筆分錄怎么寫?
84784949
05/22 17:20
跨年了已經(jīng)。我是做在這個月,還是寫在2023年12月份?
冉老師
05/22 17:21
直接反方向沖回的,同學(xué)
冉老師
05/22 17:21
損益科目用以前年度損益調(diào)整代替
84784949
05/22 17:25
摘要怎么寫
冉老師
05/22 17:25
直接寫調(diào)整某某筆分錄,即可的
84784949
05/22 17:26
如果寫在12月份分錄怎么寫?
冉老師
05/22 17:26
如果寫在12月份分錄怎么寫?
直接反方向沖回原來的科目的
84784949
05/22 17:33
如果4呢,5月產(chǎn)生增值稅,到了6月底發(fā)現(xiàn)不用繳納。這筆分錄怎么寫呢?
冉老師
05/22 18:02
直接調(diào)整到營業(yè)外收入科目
84784949
05/22 18:05
好的,謝謝老師
冉老師
05/22 18:06
不客氣,同學(xué),祝你工作順利
閱讀 10639