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老師,上月紅沖無(wú)票收入、留底的銷項(xiàng)這個(gè)月去做了留底抵欠,這個(gè)賬務(wù)應(yīng)該怎么做帳?

84784951| 提问时间:2024 05/23 08:54
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師
留底抵欠 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出??
2024 05/23 08:55
84784951
2024 05/23 10:55
抵欠的是簡(jiǎn)易計(jì)稅,也是一樣的做法嗎?
84784951
2024 05/23 10:56
老師能寫一個(gè)詳細(xì)的分錄,這個(gè)我有點(diǎn)沒(méi)明白
家權(quán)老師
2024 05/23 10:57
留底抵欠 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ? ? ??-簡(jiǎn)易計(jì)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出??
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