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請問 我們之前做了水電費的計提,也支付了水電費,現(xiàn)在收到對方開過來的專票應(yīng)該怎么入賬呀

84784989| 提問時間:05/23 14:30
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 借管理費用負(fù)數(shù) 就成了
05/23 14:31
84784989
05/23 14:32
只做稅額部分嗎? 那我們下次還這樣的話,應(yīng)該怎么做賬才不用做負(fù)數(shù)呢?
東老師
05/23 14:32
你不想做負(fù)數(shù)的話,下次預(yù)提的時候就預(yù)計它不含稅的金額
84784989
05/23 14:36
好的 謝謝
東老師
05/23 14:36
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝多謝
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