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老師,你好,我本月發(fā)現(xiàn)上月的收入多收了,本月紅沖多收的,然后把多收的記到本月,這樣兩張憑證相互抵消,導(dǎo)致多收的錢沒記賬,我該怎么做分錄呢?

84784964| 提问时间:2024 05/23 16:16
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
借預(yù)收賬款,負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù), 應(yīng)交稅費負(fù)數(shù) 多收的這個掛著預(yù)收賬款, 這個在借方,你以后支付給他。借預(yù)收賬款,貸銀行存款就可以了。
2024 05/23 16:17
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