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我以前年度進項稅額轉(zhuǎn)出怎么做帳

84784961| 提問時間:05/25 15:15
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
發(fā)生需要轉(zhuǎn)出時: 借:庫存商品(在建工程、原材料、銷售費用), 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)。 月底進行結(jié)轉(zhuǎn)時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出),貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)。
05/25 15:15
84784961
05/25 15:17
查看發(fā)票對方虛開增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在要求進項稅額轉(zhuǎn)出
小鎖老師
05/25 15:18
嗯對,是這樣轉(zhuǎn)出的,這個的,也可以通過以前年度損益調(diào)整? 這個
84784961
05/25 15:18
我在以前你會計學(xué)堂付錢了的
84784961
05/25 15:19
損益世不行,不能做成本
84784961
05/25 15:20
好多年沒聯(lián)系過了,現(xiàn)在碰到事情了才想起來會計學(xué)堂
小鎖老師
05/25 15:22
但是你這個之前,不是計入庫存商品或者費用了嗎?借方
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