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請問老師支付增值稅怎么做分錄,民間非營利組織,還有支付殘疾人保障金怎么做分錄

84784954| 提問時(shí)間:2024 05/27 07:53
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,交納以前期間未交的增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款 2.殘疾人保障金 借:管理費(fèi)用——?dú)埣踩司蜆I(yè)保障金 貸:其他應(yīng)付款——?dú)埣踩司蜆I(yè)保障金 借:其他應(yīng)付款——?dú)埣踩司蜆I(yè)保障金 貸:銀行
2024 05/27 07:55
84784954
2024 05/27 07:57
老師就是去年的第四季度稅費(fèi),我們今年1月份交,那怎么做,需要計(jì)提還是直接支付呢
84784954
2024 05/27 07:58
殘疾人保障金,可以計(jì)到企業(yè)成本嗎
廖君老師
2024 05/27 08:05
您好,增值稅不用計(jì)提的,這又沒有損益科目,月末把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 這個(gè)二級科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到? 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,用? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)科目來結(jié)轉(zhuǎn),不用把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)科目結(jié)轉(zhuǎn),? 2.可以,管理費(fèi)用就是成本費(fèi)用嘛
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