問題已解決
老師,我們4月收到了一張原材料的發(fā)票,但是我們5月才給它抵扣,我們是需要在4月入賬還是5月入賬
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速問速答你好,是在四月的時候先入賬
2024 05/27 09:01
84785026
2024 05/27 09:02
那這個稅額應該怎么做會計分錄了,在4月月底的時候
宋生老師
2024 05/27 09:04
你好,這個件原材料,應交稅費,應交增值稅,待認證進項稅額貸,銀行存款等。
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