問題已解決
去年招待費用,去年未計提未入賬,今年1月入賬了,做的以前年度損益調(diào)整科目,請問在匯算清繳時如何填寫呢?是哪張表哪一欄呀,感謝
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速問速答你好,你看下你的招待費
今年不做1000年都損益調(diào)整的,允許抵扣多少,它是按照發(fā)生額的60%,營業(yè)收入的5‰,哪個小按照哪個來。
05/27 12:50
84785014
05/27 12:52
你的意思是,今年1月做的招待費以前年度損益調(diào)整的賬,不做到2023年的匯算清繳中,那明年做2024年的匯算清繳呢?調(diào)整嗎
郭老師
05/27 12:53
不需要調(diào)整,不影響2024年的利潤
84785014
05/27 12:54
23年和24年都不做調(diào)整,只是未分配利潤變少了?是這樣嗎?
郭老師
05/27 12:56
023年需要做調(diào)整呀。然后假設你需要納稅調(diào)減,調(diào)減算出來的金額是多少?你把它放到調(diào)整明細表30行的稅收金額里面去。本來應該是在第3行里面,但是你現(xiàn)在沒法填寫。
84785014
05/27 12:58
我看30行是其他,老師,26行跨期扣除項目可以填寫嗎
郭老師
05/27 12:59
可以的,可以這么做的。
84785014
05/27 13:01
你好,你看下你的招待費 今年不做1000年都損益調(diào)整的,允許抵扣多少,它是按照發(fā)生額的60%,營業(yè)收入的5‰,哪個小按照哪個來。
你好,你看下你的招待費 今年不做1000年都損益調(diào)整的,允許抵扣多少,它是按照發(fā)生額的60%,營業(yè)收入的5‰,哪個小按照哪個來。
郭老師
05/27 13:02
你好。你計算一下你一月份的招待費抵扣去年的所得稅能抵扣多少?
84785014
05/27 13:05
老師,我1月份招待費9萬,抵扣所得稅4500元,我剛沒仔細讀您發(fā)的,你是不是說,讓我直接將1月的招待費,直接合計算到2023年業(yè)務招待費的那一欄啊?麻煩了
郭老師
05/27 13:07
你好,扣除項目30欄,
然后你說跨期扣除,在這里面填寫可以吧,可以填寫。
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