問題已解決
去年收到的進項專票成本發(fā)票,今年對方將這張專票全額沖紅了,我們是不是需要做進項稅額轉(zhuǎn)出并在增值稅申報里填寫,謝謝老師
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速問速答是的是的,是這么做的,表二20行里面填寫。
05/27 13:17
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去年收到的進項專票成本發(fā)票,今年對方將這張專票全額沖紅了,我們是不是需要做進項稅額轉(zhuǎn)出并在增值稅申報里填寫,謝謝老師
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