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實(shí)務(wù)
問題已解決
23年12月用現(xiàn)金支付一次管理費(fèi)用8000,費(fèi)用已付,發(fā)票24年才開過來。 12月應(yīng)該怎么做分錄,收到發(fā)票又要怎么做分錄
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速問速答12月份借管理費(fèi)用貸,庫存現(xiàn)金
2024年借其他應(yīng)付款貸,利潤分配未分配利潤
借利潤分配未分配利潤貸其他應(yīng)付款。
05/28 10:09
84784990
05/28 12:41
老師,24年是做一筆:
借其他應(yīng)付款
貸利潤分配未分配利潤
然后再做一筆:
借利潤分配未分配利潤
貸其他應(yīng)付款
24年是要分2筆這樣做嗎?
郭老師
05/28 12:41
是的,對(duì)的,是這么做的。
84784990
05/28 12:46
老師,像這種可以做在一張憑證嗎?還是要分2張做
郭老師
05/28 12:47
你好,可以在一個(gè)憑證里面。
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