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23年12月用現(xiàn)金支付一次管理費(fèi)用8000,費(fèi)用已付,發(fā)票24年才開過來。 12月應(yīng)該怎么做分錄,收到發(fā)票又要怎么做分錄

84784990| 提問時(shí)間:05/28 10:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
12月份借管理費(fèi)用貸,庫存現(xiàn)金 2024年借其他應(yīng)付款貸,利潤分配未分配利潤 借利潤分配未分配利潤貸其他應(yīng)付款。
05/28 10:09
84784990
05/28 12:41
老師,24年是做一筆: 借其他應(yīng)付款 貸利潤分配未分配利潤 然后再做一筆: 借利潤分配未分配利潤 貸其他應(yīng)付款 24年是要分2筆這樣做嗎?
郭老師
05/28 12:41
是的,對(duì)的,是這么做的。
84784990
05/28 12:46
老師,像這種可以做在一張憑證嗎?還是要分2張做
郭老師
05/28 12:47
你好,可以在一個(gè)憑證里面。
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