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23年個(gè)稅申報(bào)少報(bào)了兩個(gè)月,跟所得稅匯算清繳金額不一致,怎么處理呢,可以先把匯算清繳報(bào)了嗎

84785028| 提問時(shí)間:05/28 15:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你準(zhǔn)備補(bǔ)申報(bào)的嗎?如果準(zhǔn)備補(bǔ)的話可以。
05/28 15:59
84785028
05/28 16:05
我們公司屬于小規(guī)模去年9月開張,23年只報(bào)了四季度的稅,當(dāng)時(shí)個(gè)稅報(bào)了12月份的 前兩個(gè)月的沒有報(bào),現(xiàn)在提交給稅務(wù)的企業(yè)年報(bào)上的職工工資累計(jì)了三個(gè)月的金額,不知道要不要緊,工資分別計(jì)入了營業(yè)成本和管理費(fèi)用里面,后面如果需要補(bǔ)報(bào)的話,會(huì)不會(huì)處罰我們呢
郭老師
05/28 16:07
好,你沒有申報(bào),不允許抵扣所得稅,你后期補(bǔ)不報(bào)?
84785028
05/28 16:12
我可以補(bǔ)報(bào)的,我怕會(huì)有什么后果
郭老師
05/28 16:14
補(bǔ)報(bào)上沒有后果。這個(gè)月底完成。
84785028
05/28 16:15
好的謝謝
郭老師
05/28 16:19
不用客氣,工作愉快
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