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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 我現(xiàn)在怎么辦 才能把賬做平
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速問速答你好,同學(xué),是哪個(gè)科目不平?
05/29 13:43
84785010
05/29 13:50
管理費(fèi)用 里 研發(fā)費(fèi) 水電費(fèi) 紅字
小敏敏老師
05/29 13:58
同學(xué),你是不是前期暫估費(fèi)用多了,本期來發(fā)票比暫估少,導(dǎo)致管理費(fèi)用出現(xiàn)負(fù)數(shù)了?
84785010
05/29 14:05
開始是 沒有銀行扣款的 是 財(cái)務(wù)管理代付了
小敏敏老師
05/29 14:19
同學(xué),你沖暫估的時(shí)候,如果暫估發(fā)票都回來的話,一定要把原暫估憑證全部沖銷掉,不能多沖或少?zèng)_。然后按正確金額記賬。即使本月有負(fù)數(shù)也沒有關(guān)系,不一定都要保證是正數(shù)。
84785010
05/29 14:50
都沖了 只是 我 4月份 研發(fā)水電費(fèi)本來就多計(jì)提了 現(xiàn)在 發(fā)票回來也不夠
小敏敏老師
05/29 15:03
這種情況就是負(fù)數(shù)也沒有關(guān)系,沒有什么影響。
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