問題已解決

我公司是醫(yī)療器械公司,設(shè)備的維保收入也是主營收入,假設(shè)我司本月沒有確認(rèn)維保收入還沒開票給顧客,但是我的供貨商(廠家)已經(jīng)把維保成本發(fā)票開來,請問我收到維保成本發(fā)票還沒確認(rèn)維保收入的情況下怎么入賬?

84784960| 提問時間:05/29 16:19
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好,可以暫時不入賬這個發(fā)票,等確認(rèn)收入再入賬
05/29 16:20
84784960
05/29 16:23
剛好我的維保成本發(fā)票廠家開出來是一張發(fā)票,里面包含幾個項目的,另外幾個項目已經(jīng)確認(rèn)收入需要確認(rèn)成本,所以這張發(fā)票我必須得入賬,但是里面的只有這一個項目沒有確認(rèn)收入而已,所以在這張發(fā)票必須要入賬的情況下怎么入呢
暖暖老師
05/29 16:24
做一部分根據(jù)實際,
84784960
05/29 16:31
是專票呢,稅怎么處理,這樣好像不妥吧
暖暖老師
05/29 16:33
稅額只能一次性抵扣,金額可以分開
84784960
05/29 16:34
那就是做成本的時候只做部分入賬,稅額那個全額入賬全額抵扣?
暖暖老師
05/29 16:35
對的,增值稅不可以分開
84784960
05/29 16:46
那這樣我下一次再結(jié)轉(zhuǎn)這個項目成本時候就不好做附件了,沒有什么過度的科目可以使用嗎
暖暖老師
05/29 16:47
你可以放在待攤費用里,用多少結(jié)轉(zhuǎn)多少
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