問題已解決
老師,補交了2017—2019年的增值稅. 借 其他應付款 10.2萬 貸 以前年度損益 9.32萬 應交稅費-未交增值稅 0.88萬 去大廳更正申報后交了0.88萬增值稅后. 增值稅及附加稅申報表顯示如下: 27欄本期已繳稅款 0.88萬. 31欄本期繳納欠稅稅費0.88萬, 32欄期末未交稅款(多交為負數) -0.88萬 后面每期32欄期末未交稅款(多交為負數) 顯示有-0.88萬,這個需要調嗎??還是一直這樣沒關系! -0.88萬
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速問速答你好;這個不用調整的; 你正常有一個納稅調整補稅的欄次 寫著就行
2024 05/30 09:35
84784949
2024 05/30 10:42
可是納稅調整補稅的欄次里面沒有金額,去大廳申報的,沒有錄入金額
meizi老師
2024 05/30 11:03
讓稅務局給你看看數據。看是不是取數據不對
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