問題已解決
本月進項多了,不認證的進項不做稅的賬可以,我是這樣子做,本月記賬(借管理費用貸銀行存款,)這是付款的全部金額,下個月記稅需要怎么做賬,上個月已經(jīng)收到貨款了,忘記開銷項發(fā)票,《收到貨款賬是借銀行存款 貸應(yīng)賬 這里寫的是貨款全部金額《》 麻煩告訴怎么做賬,謝謝
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速問速答您好,不認證的進項稅額可以這么做。借管理費用 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待認證進項稅額 貸銀行存款
05/30 11:41
84784995
05/30 11:43
是不做稅的賬,是不是這樣子借管理貸銀行存款,寫的是付款金額, 認證過后需要怎么做賬
東老師
05/30 11:44
對,認證以后,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 借管理費用負數(shù)
84784995
05/30 11:44
上個月收到貨款了,但是這邊沒開發(fā)票,做賬是不是這樣子,借銀行存款貸應(yīng)收賬款 收到金額,開了發(fā)票我需要怎么做賬
東老師
05/30 11:45
開了發(fā)票,借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入
84784995
05/30 11:48
稅不做賬嗎
東老師
05/30 11:49
也做,我就是簡寫了,貸方應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額
84784995
05/30 11:49
借應(yīng)收賬款 貸應(yīng)交稅費銷——項
東老師
05/30 11:49
開了發(fā)票,借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額
84784995
05/30 11:50
這里是不是借應(yīng)收賬款 貸銷項說 不用負數(shù)吧,直接寫稅金額
東老師
05/30 11:50
對,這個不用負數(shù),直接寫金額就可以了。
84784995
05/30 11:52
我上個月已經(jīng)做了一筆分錄是這樣子,借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收,金額寫的付款過來金額,我下個月做賬是不是做,借應(yīng)收賬款貸銷項稅 這些直接寫發(fā)票金額
東老師
05/30 11:53
對,那就直接這么做就可以了。
84784995
05/30 12:29
開了進項發(fā)票,也已經(jīng)認證了,需要怎么做賬,沒付款。是不是借進項稅,貸管理費用,寫發(fā)票上金額
東老師
05/30 12:30
對,借管理費用 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 貸應(yīng)付賬款
84784995
05/30 12:33
借進項發(fā)票 貸管理費用需要寫正數(shù)嗎,如果付款了,后續(xù)付款我需要怎么做賬,金額怎么寫 你上面的分錄我還是看不懂一筆一筆寫詳細唄
84784995
05/30 12:35
我先做一筆分錄就確認了發(fā)票,做發(fā)票金額這一筆是不是,借進項稅額 貸管理費用 是寫正數(shù)還是負數(shù)
東老師
05/30 12:38
但是拿你這個費用來說,借管理費用 1000應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 100 貸應(yīng)付賬款1100
后面付款,借應(yīng)付賬款1100 貸銀行存款1100
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