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暫估的成本已經(jīng)分攤了,沖回暫估后,后面怎么做分錄

84785034| 提問時間:2024 05/30 14:01
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,只需要把暫估入庫沖銷,結(jié)轉(zhuǎn)成本不用動。
2024 05/30 14:02
84785034
2024 05/30 14:05
如果是沖回一部分這樣呢
東老師
2024 05/30 14:06
說的沖回一部分是什么意思
84785034
2024 05/30 14:07
如果暫估的發(fā)票只是來了一部分這樣
東老師
2024 05/30 14:07
哦那就這么做,借應(yīng)付賬款暫估 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
84785034
2024 05/30 14:09
比如上個月暫估正數(shù),這個月沖回這樣,做成本分攤需要管這個負數(shù)嗎?
東老師
2024 05/30 14:09
不需要管你之前的負數(shù)。
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