問題已解決
老師,經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*代理國(guó)際運(yùn)費(fèi) 免稅嗎
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速問速答你好,增值稅是免稅的。
05/31 10:13
84785031
05/31 10:19
我以前一直以為國(guó)際運(yùn)輸服務(wù)免稅
84785031
05/31 10:23
老師,我還想要問一個(gè)問題,就是我們?nèi)ツ陼汗懒?20萬(wàn)的費(fèi)用,今年匯算清繳時(shí)只到了62萬(wàn)的發(fā)票,等于多估了58萬(wàn),這58萬(wàn)今年也納稅調(diào)增了,我后續(xù)賬務(wù)要怎么處理
余倩老師
05/31 10:28
納稅人提供的直接或者間接國(guó)際貨物運(yùn)輸代理服務(wù)免征增值稅但需要滿足下列條件:
1.納稅人提供直接或者間接國(guó)際貨物運(yùn)輸代理服務(wù),向委托方收取的全部國(guó)際貨物運(yùn)輸代理服務(wù)收入,以及向國(guó)際運(yùn)輸承運(yùn)人支付的國(guó)際運(yùn)輸費(fèi)用,必須通過(guò)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行結(jié)算。
2.納稅人為大陸與香港、澳門、臺(tái)灣地區(qū)之間的貨物運(yùn)輸提供的貨物運(yùn)輸代理服務(wù)參照國(guó)際貨物運(yùn)輸代理服務(wù)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
3.委托方索取發(fā)票的,納稅人應(yīng)當(dāng)就國(guó)際貨物運(yùn)輸代理服務(wù)收入向委托方全額開具增值稅普通發(fā)票。
余倩老師
05/31 10:29
暫估的賬上不用做分錄,如果確定后續(xù)發(fā)票拿不到了,可以給紅沖了。
84785031
05/31 10:36
老師,今年紅沖暫估之后,后續(xù)還會(huì)涉及到稅務(wù)問題嗎?不會(huì)影響今年的利潤(rùn)吧?
余倩老師
05/31 10:37
你好,稅務(wù)問題不影響了,你已經(jīng)納稅調(diào)整了,紅沖影響你報(bào)表數(shù)據(jù),也可以不紅沖。
84785031
05/31 10:44
紅沖是影響今年的報(bào)表數(shù)據(jù)嗎?如果不紅沖的話暫估的費(fèi)用會(huì)一直在賬面上體現(xiàn),老師,怎么做更好一點(diǎn)
余倩老師
05/31 10:48
影響今年報(bào)表的期初數(shù),期初未分配利潤(rùn)數(shù)。如果不想一直體現(xiàn)的哈,就給紅沖哈,損益類的科目通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目來(lái)代替,結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)里。
84785031
05/31 10:54
紅沖影響今年會(huì)計(jì)報(bào)表的期初數(shù),那是不是還要調(diào)整去年期末的報(bào)表數(shù)?這個(gè)通過(guò)什么來(lái)調(diào)整?還要更改年報(bào)嗎?
余倩老師
05/31 10:56
如果在今年調(diào)整紅沖,去年的報(bào)表不用改了哈,調(diào)整今年報(bào)表的年初數(shù)。
余倩老師
05/31 11:01
我問一下,你暫估的沒有付款嗎,就是為了不交稅隨便暫估的嗎
84785031
05/31 11:01
財(cái)務(wù)軟件里怎么調(diào)整?
余倩老師
05/31 11:06
財(cái)務(wù)軟件里做那個(gè)紅沖的分錄哈。
84785031
05/31 11:07
去年暫估的沒有付款,記入了其他應(yīng)付款科目
余倩老師
05/31 11:21
借:以前年度損益調(diào)整? 負(fù)數(shù)? 貸:其他應(yīng)付款? 負(fù)數(shù),借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? 貸:以前年度損益調(diào)整
84785031
05/31 11:24
謝謝老師,老師回答問題非常全面,也能從多角度給與解答,非常感謝余老師
余倩老師
05/31 11:25
不客氣的哈。有問題再提問。
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