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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師 因?yàn)橛锌缒陰?kù)存商品發(fā)票入賬 假如發(fā)票金額是100萬(wàn) 那么匯算清繳是調(diào)增100萬(wàn)還是只調(diào)增不含稅金額
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是調(diào)增增成本,不含稅金額
2024 06/01 10:39
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2024 06/01 10:54
然后再把待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 就行了嗎
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2024 06/01 10:55
你可以正常勾選進(jìn)項(xiàng)稅的呀,為啥要轉(zhuǎn)出、
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2024 06/01 10:56
哦 就是跨年的進(jìn)項(xiàng)票不能低成本 但是增值稅可以正常抵扣 是嗎
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2024 06/01 10:57
老師 那這種還有機(jī)會(huì)調(diào)賬更改申報(bào)表嗎 調(diào)增的話 太多了 要交幾十萬(wàn)的所得稅
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 06/01 11:01
你取得了發(fā)票不需要做納稅調(diào)增了。我剛才的意思是你少做了成本就增加成本,
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2024 06/01 11:04
老師 我說(shuō)的是22年的發(fā)票 23年才入賬 抵了成本 這樣也不用調(diào)增嗎 你跟我說(shuō)的成本是權(quán)責(zé)發(fā)生制呀
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 06/01 11:05
那個(gè)不行,必須是在22年稅前扣除,不能進(jìn)23年的成本。增值稅沒(méi)有抵扣期限可以抵扣
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2024 06/01 11:08
好的 那就是正常入賬 但是匯算清繳要調(diào)增不含稅金額 增值稅可以正常抵扣
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2024 06/01 11:11
你要想正??鄢?,就得修改22年的年報(bào),重新匯算22年的所得稅,
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2024 06/01 11:14
反結(jié)賬回去改好賬重新更正申報(bào)年報(bào) 是吧
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2024 06/01 11:16
可以在23年做調(diào)整分錄,但是追溯重述22年的報(bào)表,然后做匯算
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2024 06/01 11:19
老師 你這句話一點(diǎn)難度了 不太懂這個(gè)操作 學(xué)堂有這個(gè)課程嗎
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2024 06/01 11:19
沒(méi)有專門的課程,你視同22年正常做賬調(diào)報(bào)表,然后匯算就行
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2024 06/01 11:21
賬在23年做 調(diào)22年的報(bào)表嗎 然后23年的報(bào)表就有變化了 23年的報(bào)表不用管嗎
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2024 06/01 11:23
23年調(diào)整的是以前年度損益,最終調(diào)整的是利潤(rùn)分配,跟23年的利潤(rùn)表沒(méi)關(guān)系
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2024 06/01 11:25
明白了 在23年做以前年度損益分錄 把多抵扣的成本調(diào)回來(lái) 然后調(diào)整22年的財(cái)報(bào) 重新更正申報(bào)是這樣吧
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2024 06/01 11:27
是的,就是那樣子的。然后更正23年的資產(chǎn)負(fù)債表報(bào)表年初和年末數(shù)
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2024 06/01 11:28
懂了 感謝老師
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2024 06/01 11:30
不客氣,祝你工作順利,周末愉快!如果感覺(jué)滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
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