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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師早,我司一些庫存商品有損賣不出去,之前先做營業(yè)外支出-毀損,現(xiàn)在做了低價(jià)處理回款一些,請(qǐng)問現(xiàn)在收的款如何賬務(wù)處理?
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速問速答同學(xué),你好
借:營業(yè)外收入
貸:銀行存款
06/03 10:00
84785027
06/03 10:04
好的,應(yīng)是 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入吧?再請(qǐng)問可否紅沖之前的營業(yè)外支出?
小菲老師
06/03 10:09
同學(xué),你好
對(duì),是
借:銀行存款
貸:營業(yè)外收入
如果一個(gè)年度,可以沖營業(yè)外支出
84785027
06/03 10:14
是同一個(gè)年度3月份記營業(yè)外支出的,如果紅沖會(huì)計(jì)分錄:借:銀行存款 1500? 貸:營業(yè)外支出-1500,這樣即可?還是需要什么過渡么?
小菲老師
06/03 10:15
同學(xué),你好
你之前計(jì)入營業(yè)外支出的分錄,發(fā)一下
84785027
06/03 10:16
應(yīng)是借:銀行存款1500? 借:營業(yè)外支出-1500
小菲老師
06/03 10:17
同學(xué),你好
這個(gè)分錄可以
84785027
06/03 10:18
以前會(huì)計(jì)分錄是借:營業(yè)外支出-存貨盤虧毀損? 貸:庫存商品
小菲老師
06/03 10:18
同學(xué),你好
借:銀行存款1500? 借:營業(yè)外支出-1500
這個(gè)可以
84785027
06/03 10:20
好的,謝謝!不用在過渡了是吧?
小菲老師
06/03 10:21
同學(xué),你好
不用過渡了
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