問(wèn)題已解決

老師我們這邊接手一家新混領(lǐng)土公司,固定資產(chǎn)一把入賬,現(xiàn)在我們賣掉兩臺(tái)攪拌車,我這邊借固定資產(chǎn)清理,累計(jì)折舊,貸固定資產(chǎn)。那固定資產(chǎn)卡片要下賬嗎?當(dāng)初入的時(shí)候是一把入的

84785045| 提問(wèn)時(shí)間:2024 06/04 09:47
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好!卡片要跟著變動(dòng),要減少卡片的原值,所以這種情況,一般會(huì)分開(kāi)入賬,便于后期的單獨(dú)處置
2024 06/04 09:47
84785045
2024 06/04 09:48
前期不是我錄的,我現(xiàn)在該怎么處理
丁小丁老師
2024 06/04 09:51
您好!看下之前買入的時(shí)候這2臺(tái)攪拌車的原值是多少,然后在卡片中減掉對(duì)應(yīng)的原值,同時(shí)按照折舊方法算出來(lái)累計(jì)折舊,然后也減掉這部分的折舊
84785045
2024 06/04 09:53
之前把無(wú)形資產(chǎn)也入到固定資產(chǎn)卡片,這樣是不對(duì)的吧
丁小丁老師
2024 06/04 10:02
您好!那不對(duì),要調(diào)整到無(wú)形資產(chǎn)去,這是兩個(gè)不同的資產(chǎn)
84785045
2024 06/04 10:03
所以,無(wú)形資產(chǎn)只需直接錄入期初數(shù)就可以,不用在固定資產(chǎn)模塊增加
丁小丁老師
2024 06/04 10:10
您好!現(xiàn)在是要更正,那么你得減少原來(lái)固定資產(chǎn)的原值和累計(jì)折舊,然后增加無(wú)形資產(chǎn)的原值和累計(jì)攤銷,相當(dāng)于把原來(lái)做為固定資產(chǎn)核算的原值和累計(jì)折舊平行移到無(wú)形資產(chǎn)的原值和累計(jì)攤銷中去
84785045
2024 06/04 10:22
好的,明白,謝謝老師了
丁小丁老師
2024 06/04 10:27
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