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提取備用金是用出納賬戶直接提取的,我可以用庫存現(xiàn)金科目入賬嗎

84784967| 提問時間:06/05 09:38
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!可以的,可以這樣
06/05 09:38
84784967
06/05 09:40
但是支付的時候是用出納的銀行卡或微信支付寶支出的
宋生老師
06/05 09:46
你好,這樣的話,你先計入其他應付款,然后支付
84784967
06/05 09:54
那我把庫存現(xiàn)金轉到其他應付款~其他個人應付~出納?
宋生老師
06/05 09:56
你好,這個相當于是他墊付了,或者你先確認這筆現(xiàn)金是不是本來就是出納自己拿了?
84784967
06/05 10:00
是出納從公司賬戶轉到自己賬戶的,我當時記賬記在庫存現(xiàn)金科目上
宋生老師
06/05 10:09
你好,這樣的話,你就當現(xiàn)金付了 報銷的時候當現(xiàn)金付
84784967
06/05 10:19
我已經轉換了科目,把庫存現(xiàn)金科目,用出納科目頂替了,因為上月的賬務處理,還沒有結賬
宋生老師
06/05 10:25
你好,也行。就入其他應收款。 然后報銷的時候沖減其他應收款。
84784967
06/05 10:33
我記得其他應付款~其他個人應付款~出納,她們老公司是這樣的設的科目,我也跟著這樣的設立,我不知道他們?yōu)槭裁匆@樣的設立,提取備用金的時候就記在其他應付款出納的借方。
宋生老師
06/05 10:37
你好,其實這樣做是比較準的,因為公司并沒有拿回這個錢。
84784967
06/05 10:41
我們公司退回了一筆辦公費,是記在辦公費的借方負數,還是記在辦公費的貸方正數呢?
宋生老師
06/05 10:46
你好,建議你坐在借方負數。
84784967
06/05 11:06
老師您好!支付工程款,發(fā)票還沒有收到,是做應付賬款借方嗎?
宋生老師
06/05 11:11
你好,是的,憑證就是這樣子。
84784967
06/05 11:12
科目名稱二級寫什么
宋生老師
06/05 11:18
你好借,應付賬款a,公司貸,銀行存款。
84784967
06/05 11:19
收款是個人名稱
宋生老師
06/05 11:23
您好這樣子的話要寫個委托收款協(xié)議。
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