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其他公司給我們開的發(fā)票,就是在線上轉(zhuǎn)我們那邊,那我這邊打印出來,一般是打印多大的紙質(zhì)有規(guī)定嗎

84785003| 提問時間:06/06 09:45
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小愛老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個打印紙張是沒有具體規(guī)定的。
06/06 09:46
84785003
06/06 09:47
就是我們自己打印清楚就可以了嗎
84785003
06/06 09:47
還有就是公司現(xiàn)在給我備用金,那我該怎么做賬
小愛老師
06/06 09:49
自己打印清楚就可以的。 備用金:給你個人還是?
84785003
06/06 09:54
是公司付款給之前幫辦營業(yè)執(zhí)照的商家,讓商家開回來的,商家給電子票
84785003
06/06 09:55
他說轉(zhuǎn)給我,是給公司平時的零星支出吧
小愛老師
06/06 09:57
公司出備用金: 借:其他應(yīng)收款--個人? ? ?貸:銀行存款或庫存現(xiàn)金? ? ??
84785003
06/06 10:15
那這筆錢在我手上,然后我買辦公用品,是 借:辦公用品 貸:其他應(yīng)收賬款 或者其他員工找我報銷,我又該怎么做
小愛老師
06/06 10:19
既然是備用金,那就暫時不用抵報銷,是給你為公司周轉(zhuǎn)的。 現(xiàn)在你報銷和別人報銷時,借管理費(fèi)用 貸庫存現(xiàn)金或銀行存款 等到你上交備用金時,借庫存現(xiàn)金或銀行存款 貸其他應(yīng)收款
84785003
06/06 11:55
比如公司給我提1000塊備用金 我做賬就是 借:其他應(yīng)收款-個人 貸:銀行存款或庫存現(xiàn)金 然后我去買辦公用品200塊 做賬: 借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金 其他員工來報銷800塊買菜的錢給員工和客戶一起吃飯的 那我做賬 借:業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金 等上交備用金,做賬 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款 是這樣嗎
小愛老師
06/06 12:03
您好,是這樣的。在上之前,你手里一直有備用金1000元
84785003
06/06 13:53
所說的上交備用金,是要做平賬嗎,就做最后一筆賬嗎
84785003
06/06 13:53
那我還用再寫費(fèi)用報銷單嗎
小愛老師
06/06 14:06
您好,上交時再不用寫報銷單的
84785003
06/06 14:07
那就是把這些分錄做好,把賬做好就行了,
小愛老師
06/06 14:08
是的,還有賬和錢也要對上
84785003
06/06 16:42
但是其他員工來找我報銷,他們也要寫報銷單吧
小愛老師
06/06 16:46
總的原則是,公司出錢都要寫報銷單。
84785003
06/06 17:10
哦好的,現(xiàn)在看明白剛才沒看明白你上面說的抵備用金
84785003
06/06 17:16
現(xiàn)在公司是5月17成立還沒有去稅務(wù)登記,在6月17號之前去,應(yīng)該是小規(guī)模,那報稅是按季報吧,是等到7月份才報稅嗎,還有是他們幾個人合伙的,那些費(fèi)用,也沒有什么單據(jù),就是一個付款記錄,可以做憑證嗎,他們這些單據(jù)是需要在7月份都整理完嗎
小愛老師
06/06 17:19
對的,小規(guī)模一般按季度報。在季度申報之前整理完就可以
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