問題已解決
老師,固定資產(chǎn)已經(jīng)入賬當(dāng)時沒有收到發(fā)票沒有暫估,現(xiàn)在發(fā)票到了該怎么處理呢
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速問速答您好,當(dāng)時是做固定資產(chǎn)了嗎這個
06/06 15:26
84784957
06/06 15:29
嗯嗯,老師是的
84784957
06/06 15:29
1月轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)了,5月收到發(fā)票了,當(dāng)時沒做暫估
小鎖老師
06/06 15:30
那就是把1月份做的,紅沖一下,在5月份重新做就行
84784957
06/06 15:31
怎么紅沖呢
小鎖老師
06/06 15:32
做相反分錄,這個沒跨年吧
84784957
06/06 15:35
沒跨年,以前是在在建工程里面,今年1月轉(zhuǎn)的固定資產(chǎn)
小鎖老師
06/06 15:40
對,那就直接吧這個固定資產(chǎn)沖銷,這個就行
84784957
06/06 15:43
這樣子做是不是就對了
小鎖老師
06/06 15:44
嗯對,這樣的話是沒錯的哈,這個
84784957
06/06 16:10
但是我的在建工程里面就有數(shù)據(jù)了,到時候怎么處理呢?
小鎖老師
06/06 16:24
你在建工程不是還可以在結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎這個
84784957
06/06 16:26
那到時候我的固定資產(chǎn)是不是就增加了
小鎖老師
06/06 16:27
嗯對,到時候就會增加
84784957
06/06 16:34
那我為啥不直接 借在建工程 貸應(yīng)收賬款呢
小鎖老師
06/06 16:35
這個的話,是需要過度一下,用這個科目
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