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請問老師,使用過的低值易耗品出售,沒有攤銷完,怎么處理

84784971| 提問時(shí)間:06/07 15:45
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
您好!這個(gè)要看你是計(jì)入什么科目的 借現(xiàn)金 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 然后看你的低耗品是什么科目。借其他業(yè)務(wù)成本 貸低耗品
06/07 15:46
84784971
06/07 15:48
制造費(fèi)用
宋生老師
06/07 15:48
你好,那就在貸方做這個(gè)科目
84784971
06/07 15:51
把其他業(yè)務(wù)收入,其他業(yè)務(wù)成本,換成制造費(fèi)用嗎?
宋生老師
06/07 15:52
不是,就是后一步,那個(gè)借其他業(yè)務(wù)成本 貸制造費(fèi)用
84784971
06/07 15:53
沒攤銷完,低值易耗還有金額,沒轉(zhuǎn)出去
宋生老師
06/07 15:54
你好!是啊。因?yàn)槟銢]有攤銷完,現(xiàn)在賣了,所以把沒有攤銷完的這部分,計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本
84784971
06/07 15:54
結(jié)制造費(fèi)用,貸低值易耗,轉(zhuǎn)出去嗎
宋生老師
06/07 15:55
你好!你剩余的那部分低耗品,是計(jì)入什么科目的
84784971
06/07 15:55
借現(xiàn)金,貸制造費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)
宋生老師
06/07 15:56
你好!如果你剛好金額一致是可以
84784971
06/07 15:57
五五攤銷,攤銷了一半,還有一半在低值易耗借方啊
宋生老師
06/07 15:58
你好!這樣的話,我一開始給你的分錄就沒問題了。 借現(xiàn)金 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 然后看你的低耗品是什么科目。借其他業(yè)務(wù)成本 貸低耗品
84784971
06/07 16:00
就是正好對沖了,沒有損益,那個(gè)分錄都可以嗎
宋生老師
06/07 16:01
你好!沒明白你說的正好對沖是什么和什么科目對沖
84784971
06/07 16:03
收入減成本是零
宋生老師
06/07 16:05
你好!這個(gè)你不要直接對沖,按上面的做分錄,自然就對沖了
84784971
06/07 16:06
謝謝老師!
宋生老師
06/07 16:09
你好!不用客氣的了
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