問題已解決

老師,請問,我公司是賣空調(diào)的一般納稅人企業(yè)1月份有張發(fā)票紅沖,5月份重新開了一張跟紅沖一樣的金額;但是進項發(fā)票跟之前已抵扣的是不一樣的金額,想問下,已抵扣的那個進項還能開出去嗎?還能抵扣嗎?

84785011| 提問時間:06/09 09:27
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
可以的,你已經(jīng)抵扣了。不需要動的,只要是買來銷售出去允許抵扣的,你不管開哪個項目都可以。你用A的進項可以抵扣B的進項 增值稅不需要分項目抵扣
06/09 09:28
84785011
06/09 09:31
已經(jīng)抵扣了,怎么用呢?
郭老師
06/09 09:32
你好,已經(jīng)抵扣了,就已經(jīng)抵扣了,你銷售的A可以用B的進項來抵扣不是嗎?你到時候銷售B的時候,你可以用A的進項或者其他的。
84785011
06/09 09:34
那我有留底稅8310,我的稅負率是2個點,我想把這個留底稅清掉,我要開多少的票出去
郭老師
06/09 09:36
(收入*13%-8310)/收入=2% 收入=8310÷11% 這個是不含增值稅的金額。
84785011
06/09 09:38
那收入的空調(diào)明細是不是要之前已抵扣的進項明細來開啊,?
郭老師
06/09 09:42
成本結(jié)轉(zhuǎn)需要修改 進項不修改 銷售出去A 必須用A的成本結(jié)轉(zhuǎn) 進項可以用B的抵扣
84785011
06/09 09:45
好的,那我不是要消掉我留底稅嗎?我說的那個銷項我要怎么樣開啊,是按照之前已抵扣的空調(diào)明細來開嗎?不能再重新找另外在新的進項來開吧,不然的話也消不了稅吧
郭老師
06/09 09:47
同學(xué),你應(yīng)該是還沒有明白,他怎么會留底?你進項大于銷項的那一部分才留底
郭老師
06/09 09:47
你之前進項大于銷項嗎?既然不大于的話,為什么要留底呀?
84785011
06/09 09:49
是啊,我這個月申報的時候是進項大于銷項的,才會有留底,然后我想把這個留底稅的話,處理掉啊,那我不是要開票出去才能處理嗎,我現(xiàn)在的問題是,我開出去的發(fā)票,要怎么樣開啊
郭老師
06/09 09:52
現(xiàn)在有銷售其他的嗎?這個月銷售額是多少?
郭老師
06/09 09:52
我不是上面給你計算出一個金額來,你看一下大于那個金額還是小于。
郭老師
06/09 09:52
還有,他這個稅負按季度來的,你可以一個季度保持2%,其中的一個月可以多,下一個月少點就是。
84785011
06/09 09:55
我6月份還沒有開票啊,我現(xiàn)在就想問要怎么樣開,我在6月份的時候才好做打算,我知道你把公式給我了,因為我開空調(diào)發(fā)票是有明細的,就是什么型號都要開出來的,我這個開出去的發(fā)票,上面的空調(diào)型號是不是可以找之前已抵扣的那張發(fā)票上的型號來開?
郭老師
06/09 10:09
是的對的,因為你有庫存可以開出去啊
84785011
06/09 10:24
老師,我有不明白的地方,1、按照這個庫存開出去的話,也開不完吧,這個是我之前抵扣的進項稅明細(有圖)
84785011
06/09 10:24
老師,這是我之前那個已抵扣的進項稅明細
郭老師
06/09 10:30
能不能開完我不清楚,你去看一下你的庫存商品的明細上的余額不就行了。 應(yīng)該這么做,你現(xiàn)在需要銷售多少,開多少銷售發(fā)票,然后再算一下稅負。不夠的,你再用進項來抵扣。夠了的話,就不要抵扣了。
84785011
06/09 10:31
老師,我就只有這張庫存、沒有其他的了,我明白怎么樣做了
84785011
06/09 10:35
老師,那我到時候做賬的時候,要把之前的那個銷項發(fā)票紅沖了,會計分錄是怎么樣?還有我之前已抵扣的進項發(fā)票也要紅沖庫存跟成本,分錄又是怎么樣的呢
郭老師
06/09 10:44
借應(yīng)收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù), 應(yīng)交稅費負數(shù), 借庫存商品借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)。 這個是紅沖了收入成本
郭老師
06/09 10:44
庫存商品再不需要紅沖了,你這個是重新入庫就可以啦。之前已經(jīng)抵扣了,就抵扣你又不是退給你的下家。如果是別人退給你,你再退給你的下家,需要充庫存商品,需要進項轉(zhuǎn)出。
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