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員工為公司墊付費用,不是差旅費,就是經(jīng)營有關(guān)的費用,但是沒有發(fā)票,那能不能報銷,
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速問速答你好,同學(xué),沒有發(fā)票原則上是不能報銷的。
2024 06/10 16:39
84785043
2024 06/10 16:40
那怎么辦呢!
小敏敏老師
2024 06/10 16:42
員工為單位辦事,應(yīng)該讓對方開單位發(fā)票來報銷。沒有發(fā)票,單位領(lǐng)導(dǎo)同意,也可以報銷,只是需要納稅調(diào)增。
84785043
2024 06/10 16:43
對,就是想著納稅調(diào)增!但業(yè)務(wù)是真實,
84785043
2024 06/10 16:44
有些勞務(wù)費,又要給對方代扣代繳?很多個人根本不愿意
小敏敏老師
2024 06/10 16:45
那就讓員工出個手續(xù),讓領(lǐng)導(dǎo)簽字,財務(wù)入賬就可以。
84785043
2024 06/10 16:47
哦哦!還有問個問題,就是如何減少以前的未分配利潤……未分配利潤掛著好多!但老板也不認同繳納20%
小敏敏老師
2024 06/10 16:50
看看有沒有前期少計的成本費用,有的話可以調(diào)減前期未分配利潤。
84785043
2024 06/10 16:51
前期成本費用就是一些無票支出!只是當(dāng)時不知道要不要入賬!導(dǎo)致未分配利潤比較多
小敏敏老師
2024 06/10 16:57
這個沒有太好的辦法,最好在匯算前想好要調(diào)整的成本費用。
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