問題已解決
老師,轉(zhuǎn)賬100,我支付寶支付的時候跳出個立減金一元,結(jié)果我才付了99,可以不可以這樣做賬 借管理費用--辦公費100元,貸庫存現(xiàn)金 99元 管理費用--辦公費 1元?
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速問速答你好,你就直接做管理費用-辦公費99就可以了,這個科目做貸方有些報表取不到數(shù)
2024 06/11 16:46
84784975
2024 06/11 16:50
可是老板讓我轉(zhuǎn)的實際業(yè)務(wù)費用是100啊?比如老板叫我轉(zhuǎn)給客戶100,我是出納用了支付寶轉(zhuǎn)了99,實際客戶到賬是100
84784975
2024 06/11 16:51
老師叫我沖掉這筆費用,我不知道什么叫沖
王曉曉老師
2024 06/11 16:53
哦,明白了,那你就借:管理費用100貸:銀行存款99營業(yè)外收入1
84784975
2024 06/11 16:58
我也說做營業(yè)外收入,可是吳娟老師說讓我沖掉這筆費用,貸方不要寫營業(yè)外收入,寫管理費用才叫沖
王曉曉老師
2024 06/11 17:07
這個貸方你寫管理費用,取不到數(shù),然后你紅字,又沒意義
84784975
2024 06/11 18:31
老師叫我沖掉這筆費用,我不知道什么叫沖,我是小白
84784975
2024 06/11 18:34
沖怎么做賬啊
王曉曉老師
2024 06/11 18:35
沖就是把原科目做沖銷,那你做借:管理費用100貸:銀行存款100
借:管理費用-1 銀行存款1
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