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老師您好,24年6月更正22年度增值稅報(bào)表,補(bǔ)增22年度未開票收入,因?yàn)?2年有留抵稅不涉及稅款,2022年度的匯算清繳也更正了,但增值稅往后推移在2023年度補(bǔ)繳了增值稅及附加稅,這個(gè)還需要更正2023年度企業(yè)所得稅匯算清繳嗎

84785027| 提問時(shí)間:2024 06/12 11:27
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王壹新老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)您好,需要的哈,附加稅變化了,那就影響利潤了,最終也影響到應(yīng)納稅所得額的。
2024 06/12 11:29
84785027
2024 06/12 11:33
那這個(gè)我要更正財(cái)務(wù)報(bào)表嗎,調(diào)整匯算清繳哪張表呢
王壹新老師
2024 06/12 11:43
理論上來說是需要的,財(cái)務(wù)報(bào)表需要更正,匯算清繳里面中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表 ,這張表里面的稅金及附加也要跟著修改哈,但如果金額不大,企業(yè)是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話,也可以在24年補(bǔ)計(jì)提,影響也不會(huì)特別大。
84785027
2024 06/12 11:48
好的謝謝老師!
王壹新老師
2024 06/12 11:55
客氣啦同學(xué),如果您對(duì)我的服務(wù)還滿意的話,辛苦給我5星好評(píng)哈,先謝謝啦
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