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暫估實際發(fā)生的時候如何沖銷

84784972| 提問時間:06/12 16:29
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!這個做紅字分錄沖減
06/12 16:29
84784972
06/12 16:30
我是內(nèi)賬,商貿(mào)公司訂單金額較大,不會發(fā)生退,做好直接投入市場了,不按照出庫,給錢也比較晚一會給點一會給點,所以是按照的合同,之前是按照合同確認收入,按照實際發(fā)生采購確認成本,但是我考慮到收入和成本不大匹配,同步收入很大,成本還沒有采購就顯示利潤很大,這樣是不是不好,所以比較糾結(jié),但是我之前沒有做過內(nèi)賬,所以疑問很大,所以確認收入按照什么比較好呢
宋生老師
06/12 16:50
你好!你確認收入后,可以按成本暫估結(jié)轉(zhuǎn)
84784972
06/12 16:51
老師內(nèi)賬中有這樣的嗎,還是說也沒有必要暫估內(nèi)賬。
宋生老師
06/12 16:55
你好,內(nèi)賬的話,你可以不用暫估。
84784972
06/12 17:08
因為我收入是按照合同確認的,但是成本按照實際采購時候確認成本,這樣的話會不會存在一個問題,就是收入和成本vu匹配,看著收入大,成本還沒有采購呢。內(nèi)賬需要顧及這個嗎
84784972
06/12 17:10
內(nèi)賬老板一般關(guān)注的是什么呢,像我們這種商貿(mào)
宋生老師
06/12 17:10
你好,可以不用,企業(yè)自己決定就行
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