問題已解決

請問老師,這筆進項稅額198.73賬務在2023年度全部走完了,但是還沒抵扣呢,我該怎么操作呢?7月份我打算勾選抵扣198.73,但是賬務不會做

84784971| 提問時間:2024 06/12 17:11
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小黃老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好同學,你這個要是沒有認證勾選是應該放在待認證里面的,去年你直接放進項稅內了,你進項要是有這筆進項的話,你直接勾選就好了,賬務就不用處理了
2024 06/12 17:14
84784971
2024 06/12 17:15
老師,我是今年接手的,憑證也已經裝訂了,所以我現在不懂得賬務要怎么走
小黃老師
2024 06/12 17:19
你好同學,從你年底的結轉看,應該是已經抵扣了啊,怎么會沒抵扣呢
84784971
2024 06/12 17:24
我2月剛接手的時候,前會計和我說已經抵扣了,是稅局的問題,我信了,這個月我向電子稅務局的人工再次核對了,結果是沒有抵扣,現在就是想知道該怎么做賬務處理?
小黃老師
2024 06/12 17:35
同學如果沒有抵扣,那你需要去復核一下2023年5月份申報的增值稅是不是申報錯了,申報錯了就需要去改申報表,補稅,可能會有滯納金。補繳以前年度增值稅會計分錄如下:   1、計提時:   借:以前年度損益調整     貸:應交稅費——增值稅檢查調整   2、查補轉出增值稅時:   借:應交稅費——增值稅檢查調整     貸:應交稅費——未交增值稅   3、補交增值稅時:   借:應交稅費——未交增值稅     貸:銀行存款   4、結轉損益調整時:   借:利潤分配——未分配利潤     貸:以前年度損益調整? 這個月抵扣198.73元就正常認證,再結轉本月增值稅的時候應該就包含這筆進項了
84784971
2024 06/12 17:38
好的,謝謝老師
小黃老師
2024 06/13 08:30
不客氣同學,滿意的話麻煩給個五星好評
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~