問題已解決
老師,公司進(jìn)項(xiàng)留抵還有幾百元最近一直沒有銷售收入,稅務(wù)局讓進(jìn)項(xiàng)給消除該怎么操作啊
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速問速答廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,申報(bào)未開票收入把這個(gè)消化了,2024年總會(huì)有開票吧,開票月再申報(bào)未開票收入負(fù)和開票收入正,年度累計(jì)未開票收入大于等于0就可以,
06/13 15:45
84784969
06/13 15:46
如果2024年一直沒有開票呢
廖君老師
06/13 15:48
您好,那就現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出吧,轉(zhuǎn)出后是不可以恢復(fù)的
84784969
06/13 15:49
那賬套應(yīng)該怎么處理
廖君老師
06/13 15:51
您好,借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
84784969
06/13 15:57
現(xiàn)在的余額在未交增值稅借方,這樣做分錄是不是不對(duì)啊
廖君老師
06/13 16:00
您好,對(duì)的,這個(gè)分錄做好還有一個(gè)分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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