问题已解决
老師,公司進(jìn)項(xiàng)留抵還有幾百元最近一直沒(méi)有銷(xiāo)售收入,稅務(wù)局讓進(jìn)項(xiàng)給消除該怎么操作啊



您好,申報(bào)未開(kāi)票收入把這個(gè)消化了,2024年總會(huì)有開(kāi)票吧,開(kāi)票月再申報(bào)未開(kāi)票收入負(fù)和開(kāi)票收入正,年度累計(jì)未開(kāi)票收入大于等于0就可以,
2024 06/13 15:45

84784969 

2024 06/13 15:46
如果2024年一直沒(méi)有開(kāi)票呢

廖君老師 

2024 06/13 15:48
您好,那就現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出吧,轉(zhuǎn)出后是不可以恢復(fù)的

84784969 

2024 06/13 15:49
那賬套應(yīng)該怎么處理

廖君老師 

2024 06/13 15:51
您好,借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

84784969 

2024 06/13 15:57
現(xiàn)在的余額在未交增值稅借方,這樣做分錄是不是不對(duì)啊

廖君老師 

2024 06/13 16:00
您好,對(duì)的,這個(gè)分錄做好還有一個(gè)分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
