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現(xiàn)在是不是取消預提費用科目了?那現(xiàn)在要預提的話,怎么寫會計分錄?
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速問速答您好,是的,現(xiàn)在不用這個科目
借:管理費用等 貸:應付賬款
06/13 22:42
84784985
06/13 22:51
那借方能做業(yè)務活動成本嗎?
廖君老師
06/13 22:56
您好,可以的哦,我后面寫的? ?等??
84784985
06/13 22:57
是不是借方是費用類的科目都可以?
廖君老師
06/13 23:00
您好,是的,成本費用科目都是可以的
84784985
06/13 23:06
那貸方是只能應付賬款,還是也可以其他應付款?
廖君老師
06/13 23:10
您好,也可以其他應付款
84784985
06/13 23:12
那現(xiàn)在審計一個項目的支出,項目期是到24.4月,但有些發(fā)票和付款是在5月發(fā)生的,那這種情況需要先在4月份預提,等5月份再沖銷,還是說直接等發(fā)票到了,在5月份入賬就可以?
廖君老師
06/13 23:14
您好,要在4月份預提成本費用,權責發(fā)生制
84784985
06/13 23:32
那如果沒有預提,直接在5月入賬,后期才審計。那這樣的話5月的這些支出能算嗎
廖君老師
06/14 04:36
您好,我們項目5月還沒有結束的話,可以的
84784985
06/14 04:48
項目簽訂的合同期間是到24.4月30,這次審計的范圍是按合同期來的,但是存在發(fā)票和支付延后的情況,因為是政府資金,部分資金要在項目結束后看實際花費多少才會把剩下的款項支付下來,那這種情況下,很多企業(yè)也是第一次碰到,就沒有在項目期間預提,直接等發(fā)票和付款之后入賬
廖君老師
06/14 04:56
您好,按合同期審計我們就得計提在4月,政府資金以后支付這是財務不可控的,費用預提我們是按權責發(fā)生制,有理有據(jù)
84784985
06/14 05:02
那如果付款和發(fā)票都在項目期后,不好界定,那如果銷售方有寫一份說明,證明這些物品都是在項目期內發(fā)生的,這樣是否可以?
廖君老師
06/14 05:06
您好,付款和發(fā)票跟確認費用是無關的
2.這個不可以哦
84784985
06/14 05:09
那出現(xiàn)這種情況怎么處理?難道說有在項目期內有做計提才可以確實成支出?
廖君老師
06/14 05:16
您好,是的,我們年度匯繳也是一樣的呀,上年已計提,且在匯繳前來發(fā)票都能稅前扣除
84784985
06/14 14:43
如果勞務費對公轉賬并且有申報個稅,但是沒有發(fā)票,可以確認下項目的支出嗎
廖君老師
06/14 14:44
您好,這是不規(guī)范的,勞務要有發(fā)票,按文件來是不行的,年度匯繳也要納稅調增
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