問題已解決
老師,我上月已經(jīng)暫估電費(fèi),這月銀行已經(jīng)支付電費(fèi),還沒收到發(fā)票,這怎么做賬?
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速問速答你好,等發(fā)票來了直接附在后面就行。
2024 06/14 16:03
84784955
2024 06/14 16:06
老師,我是一般納稅人,也是可以這樣做,是嗎?
東老師
2024 06/14 16:07
對的,是的也是這么做的。
84784955
2024 06/14 16:12
在付款的時候就直接先把進(jìn)項做分錄了是嗎?
東老師
2024 06/14 16:12
有進(jìn)項稅額的話,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 借管理負(fù)數(shù)
84784955
2024 06/14 16:16
理解不了
東老師
2024 06/14 16:17
就是取得專票了,把進(jìn)項稅額體現(xiàn)出來,同時把管理費(fèi)用沖減一部分
84784955
2024 06/14 16:18
上個月已做暫估,這月支付電費(fèi)。發(fā)票幾個月后才收到。
這種情況下,我暫估的時候怎么做分錄?支付電費(fèi)的時候是怎么做分錄?收到發(fā)票的時候要怎么做分錄?
東老師
2024 06/14 16:19
第一暫估,借管理費(fèi)用電費(fèi) 貸應(yīng)付賬款暫估
你付款,借預(yù)付賬款 貸銀行存款
你拿到發(fā)票借管理費(fèi)用 進(jìn)項稅額 貸預(yù)付賬款
再把原來第一個會計分錄沖銷了。
84784955
2024 06/14 16:20
你好,等發(fā)票來了直接附在后面就行。2024-06-14 16:03
這是小規(guī)模納稅可以這樣做,我這是一般納稅人,這種做應(yīng)該不行吧?
84784955
2024 06/14 16:20
所以您剛才說的方法,我不能理解
東老師
2024 06/14 16:20
對,就按照上面這么做就成
84784955
2024 06/14 16:23
好的,知道了,謝謝老師
東老師
2024 06/14 16:24
沒事,幫忙給個五星好評,多謝
84784955
2024 06/14 16:24
付款的時候預(yù)付賬款,我是按含稅價來做賬吧?
東老師
2024 06/14 16:25
對,就是你付出多少錢,就是這個金額。
84784955
2024 06/14 16:25
然后收到發(fā)票后再來做進(jìn)項的這個分錄是嗎?
東老師
2024 06/14 16:26
對的,收到發(fā)票沖銷預(yù)付賬款
84784955
2024 06/14 16:30
好的,明白了,謝謝老師
東老師
2024 06/14 16:31
沒事,幫忙給個五星好評,多謝
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