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外購的東西用于贈送,不需要視同銷售,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?
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速問速答您好,不可以的,沒有銷項(xiàng),就不抵進(jìn)項(xiàng),全額入 銷售/管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)
2024 06/15 23:27
84785007
2024 06/15 23:28
老師老師,你剛才發(fā)我的圖片,最后一行
84785007
2024 06/15 23:28
收入?,增值稅?
84785007
2024 06/15 23:29
贈送,不確認(rèn)收入,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
84785007
2024 06/15 23:29
這個確不確認(rèn)收入,是視同銷售意思么,還是啥意思?
廖君老師
2024 06/15 23:30
您好,圖是所得稅視同銷售,您問題里特意說了 ”不需要視同銷售“,我根據(jù)您的條件來回復(fù)
84785007
2024 06/15 23:32
最后一行的贈送,會計確認(rèn)收入,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,要記個人所得稅。意思是贈送給別人的東西,要視同銷售,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,理解錯啦?
84785007
2024 06/15 23:34
增值稅那里不應(yīng)該也是?么
廖君老師
2024 06/15 23:34
您好,最后一行是會計上不確認(rèn)收入,所得稅確認(rèn)收入,有稅會差異,交增值稅,可以抵進(jìn)項(xiàng)
84785007
2024 06/15 23:38
哦哦哦,這個意思啊
廖君老師
2024 06/15 23:40
?親愛的朋友, 祝您工作順利,生活順意~
84785007
2024 06/15 23:43
會計上收入確認(rèn),是不是記賬的時候,最好入主營業(yè)務(wù)收入科目的
廖君老師
2024 06/15 23:45
您好,是的,會計上收入就是主營業(yè)務(wù)收入
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