问题已解决

進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí),怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,有沒有完整的賬務(wù)處理啊

84785010| 提问时间:2024 06/17 16:03
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師
根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2024 06/17 16:07
84785010
2024 06/17 16:10
好的謝謝老師
家權(quán)老師
2024 06/17 16:13
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
84785010
2024 06/17 16:25
老師,他這個(gè)分錄有沒有問題啊,最后一欄是待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅嗎
FAILED
家權(quán)老師
2024 06/17 16:30
他自己要整那么復(fù)雜,最后會(huì)把自己整蒙圈的。你的目的是正確申報(bào)稅,沒必要犯強(qiáng)迫癥,看那個(gè)余額不順眼
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:09:57

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~