問題已解決

老師 我想問下 5月入得成品庫(kù),這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)要沖應(yīng)收賬款 這個(gè)賬要怎么調(diào)?現(xiàn)在發(fā)現(xiàn) 其中有一筆 是要沖減應(yīng)收賬款 就這一單。因?yàn)槲覀兘o他銷的有 這單是進(jìn)他的 昨天老板才說但是五月的賬已經(jīng)結(jié)了我想直接沖減應(yīng)收賬款 但是發(fā)現(xiàn)科目不對(duì)

84785029| 提問時(shí)間:06/19 09:36
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小敏敏老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,同學(xué),你當(dāng)時(shí)入庫(kù)時(shí)分錄是怎么做的?
06/19 09:40
84785029
06/19 09:42
就直接分?jǐn)偭巳霂?kù) 就沒單獨(dú)做這筆因?yàn)闆]有見單子就是車間生產(chǎn)的 直接入成品庫(kù) 這張屬于外購(gòu)的 但是入成品庫(kù)那筆分錄 里面包含了這張單子
小敏敏老師
06/19 09:55
其實(shí)是少了一筆購(gòu)入原材料的分錄 借:原材料 貸:應(yīng)收賬款
84785029
06/19 10:09
不是 這個(gè)是庫(kù)存商品 但是這個(gè)庫(kù)存當(dāng)時(shí)是按廠區(qū)生產(chǎn)入庫(kù)的 沒有按外購(gòu)
小敏敏老師
06/19 10:25
那就是領(lǐng)料多結(jié)轉(zhuǎn)了,可以這樣做 借:原材料 生產(chǎn)成本 貸:產(chǎn)成品 借:產(chǎn)成品 貸:應(yīng)收賬款
84785029
06/19 10:46
如果做在6月可以不 5月的不想再算了因?yàn)檫€要分?jǐn)偣べY 費(fèi)用 原材料 輔料這些
小敏敏老師
06/19 10:48
可以的,金額不大,沒有問題
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