問題已解決

老師,我沒有科目余額表,我們才能知道我的期初余額數(shù)據(jù)是多少呢,我把本年累計借貸方都試算平衡了,現(xiàn)在就剩前面的和后面的了,我也根據(jù)試算平衡去對照期初余額,但是不平衡

84784957| 提問時間:06/24 16:27
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好,建賬沒有期初是不行的呀(這個錯不得,是我們以后賬務(wù)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)),咱 本年累計借貸方的數(shù)據(jù)是從哪里來的呀
06/24 16:29
84784957
06/24 16:33
科目余額表匯總數(shù)據(jù)得來的
廖君老師
06/24 16:34
您好,那咱是的科目余額表呀,期初就是您現(xiàn)在錄入數(shù)據(jù)這張科目余額的期初數(shù)
84784957
06/24 16:35
但是現(xiàn)在是根據(jù)科目余額建的賬,都能對上,就是期末余額借貸方平不了
84784957
06/24 16:35
難道還要去哪里取數(shù)嗎
84784957
06/24 16:37
給您看看,就是這么個情況
廖君老師
06/24 16:38
您好,我們期初對,本年累計也是平的,那期末沒有理由不平呀,本期錄入了一些憑證,有沒有都過賬了
84784957
06/24 16:48
沒有做過賬,我也很奇怪,差很多
84784957
06/24 16:49
借方多,貸方少,但是我的賬確實是這樣的
廖君老師
06/24 16:50
您好,上面的信息我現(xiàn)在才看到,因為我們一起發(fā)信息的, 圖中期初就不平了哇
84784957
06/24 16:53
是呀,中間累計沒有任何問題,根據(jù)科目余額表建的,就差兩邊了,我不知道該怎么弄了?
廖君老師
06/24 16:54
您好,是我們期初不對的,您把期初數(shù)據(jù)跟我們拿?到科目余額表?各科目金額核對一下
84784957
06/24 17:00
別人沒有給我科目余額表,只有科目匯總表,我自己建賬的時候是根據(jù)科目余額匯總表的借貸方合計數(shù)據(jù)去填的,然后根據(jù)總賬余額的5月余額去填寫的6月期初數(shù)
84784957
06/24 17:02
他那個也算是個科目余額表,但是前面沒有數(shù)據(jù),后面也沒有余額,就剩中間的借貸方
廖君老師
06/24 17:07
您好,那不行呀,得讓他給一個科目余額表的,這個期初數(shù)據(jù)太重要了,我們根據(jù)科目余額的期初和本年累計去填數(shù)
84784957
06/24 17:07
我建6月的賬,應(yīng)該是根據(jù)2024年1到5份的,累計數(shù)額去建,然后5月底的數(shù)據(jù)是我6月初的數(shù)據(jù),對吧
84784957
06/24 17:10
他之前是用手做的,我上次問他要了,他竟然說沒有
廖君老師
06/24 17:10
您好,是的,是這樣的 如果是年中建賬的話,期初數(shù)就是上一期5月末的余額,
84784957
06/24 17:11
老師,我要是自己弄的話我該怎么弄啊
廖君老師
06/24 17:12
您好,跟上任財務(wù)要這個數(shù)據(jù)嘛,他的報表什么數(shù)據(jù)都要給我們的呀,這個可不能出錯哦
84784957
06/24 17:14
我要了,別人不給我,他說沒有
廖君老師
06/24 17:14
您好,是不是代賬公司呀,哪個賬沒有科目余額表嘛,他是不想給,太差了,都是同行
84784957
06/24 17:16
是兼職,我問他要了好幾遍,別人說她交接的時候就是這樣的
廖君老師
06/24 17:17
哦哦,還是得問他要,他沒有這份收入了,不想給能理解
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