問題已解決

您好老師,請問小規(guī)模公司,去年的增值稅,3%減按1%的那個(gè)。不是轉(zhuǎn)營業(yè)外收入蠻。我去年忘記轉(zhuǎn)了,今年做賬怎么做分錄呢

84785017| 提問時(shí)間:06/26 14:49
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姜再斌 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好,同學(xué)。減的2%不用單獨(dú)確認(rèn)。直接按1%開票,記賬,申報(bào)。如果開普通發(fā)票,享受了季度增值稅減免,再轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入 或其他收益 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸: 營業(yè)外收入
06/26 14:51
84785017
06/26 14:54
是的,去年享受了減免,但是我忘記轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了,今年怎么做呢?
姜再斌 老師
06/26 14:56
你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸: 以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤 涉及所得稅的話,還做調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
84785017
06/26 15:00
去年的利潤是負(fù)的。6萬多,這個(gè)營業(yè)外收入是6千。這個(gè)就是不影響所得稅的吧,那這樣只要寫前面那個(gè)會計(jì)把
姜再斌 老師
06/26 15:40
你好,對。虧損數(shù)據(jù)大,不用調(diào)整所得稅了。
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