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紅沖上個月的進項發(fā)票,本月如何做賬呢?增值稅納稅申報時候進項應(yīng)該做轉(zhuǎn)出嗎?

84784977| 提問時間:2024 06/27 14:57
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
您好,申報的時候進項稅額轉(zhuǎn)出
2024 06/27 14:57
東老師
2024 06/27 14:58
上個月的時候您是怎么做的呢?麻煩發(fā)給我看看
84784977
2024 06/27 15:01
只紅沖部分金額,例如一百元,這個是可以的嗎?
84784977
2024 06/27 15:01
要如何做賬呢
東老師
2024 06/27 15:01
管理費用水費負數(shù) 貸銀行存款 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出
84784977
2024 06/27 15:05
老師上個月的這個增值稅進項發(fā)票認證了,我再進項稅額轉(zhuǎn)出紅沖的這一部分,沒什么影響吧?
東老師
2024 06/27 15:05
沒事兒,這個是沒有影響的。
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