問題已解決
供應(yīng)商之前多開了專票600元,本次又與他合作,這次合同簽的開普票,這次總金額是17100元,那這次讓他開16500元普票過來可以把之前開專票多的抵掉嗎,細(xì)說
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速問速答你好,他開的是貨物的嗎?如果是貨物的話,那產(chǎn)品是不是一模一樣的數(shù)量沒有多只降低單價的可以。
06/28 10:40
郭老師
06/28 10:40
如果貨物不一樣的話,這種有風(fēng)險。
郭老師
06/28 10:40
它影響你們結(jié)轉(zhuǎn)成本,影響你的毛利潤。
84785021
06/28 11:05
發(fā)票開的是廣告制作費
84785021
06/28 11:06
為什么財務(wù)說可以這樣操作,他還說幾個問幾個點的,其實是1個點的普票,他說可以沖掉,我不明白他是怎么做的
郭老師
06/28 11:16
廣告制作的前一個也是廣告制作嗎?如果是的話可以的,服務(wù)類的不影響。
84785021
06/28 11:47
為什么服務(wù)類的不影響呢,具體怎么做賬,之前多開那部份600元專票又怎么抵扣,細(xì)說做賬,抵扣過程,詳細(xì)說,不懂
郭老師
06/28 11:49
服務(wù)類的,他沒有貨物,沒有數(shù)量。你只需要修改一下合同就行。就一項一個項目。
84785021
06/28 11:52
但是現(xiàn)在說的是原本開的專票多600,本次再次合作合同上是普票,然后少開600的普票抵之前的專票,這樣怎么抵,做賬怎么做,報稅怎么報?這個不明白
郭老師
06/28 11:55
你好,他的意思就是給你這一次補(bǔ)上普通發(fā)票,你們抵扣不了增值稅,只能抵扣企業(yè)所得稅。如果你覺得不劃算的話,那你就退回去,重新讓他開就是。
84785021
06/28 13:04
我這邊后面簽的合同是普票的,現(xiàn)在他多開了專票600,其實我司還能抵扣600的增值稅發(fā)票,那我司也不虧啊對吧
84785021
06/28 13:04
那做賬這塊怎么做,具體分錄,報稅怎么報
郭老師
06/28 13:05
這個具體的是用在哪里的?自己使用的廣告牌還是什么?
郭老師
06/28 13:06
不是固定資產(chǎn),就是廣告費用。
84785021
06/28 13:06
是廣告費用,做廣告牌
84785021
06/28 13:07
我司是建筑公司
84785021
06/28 13:10
自已使用
郭老師
06/28 13:14
借銷售費用廣告費
進(jìn)項
貸銀行存款。
如果金額小的做這個,
金額大的借固定資產(chǎn)
應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項
貸銀行存款。
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