問題已解決

待抵扣進行稅退稅怎么做會計分錄

84784951| 提問時間:06/28 17:43
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
麗媛老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,同學,您說的是留抵退稅嗎
06/28 17:45
84784951
06/28 17:47
對 留抵退稅
麗媛老師
06/28 17:52
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸:銀行存款(或其他應收款項)
84784951
06/28 17:56
老師,我們原來的待抵扣進行稅是這樣記的。 借:應交稅費——待抵扣進項稅 貸:銀行存款。 那這次留底退稅我可以這樣做分錄嗎? 借:銀行存款 貸:應交稅費——待抵扣進項稅
麗媛老師
06/28 18:11
不可以,待抵扣要結轉到進項,,進項在結轉到進項稅額轉出,收到退稅時借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸:銀行存款(或其他應收款項)
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~