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待抵扣進行稅退稅怎么做會計分錄
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速問速答你好,同學,您說的是留抵退稅嗎
06/28 17:45
84784951
06/28 17:47
對 留抵退稅
麗媛老師
06/28 17:52
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
貸:銀行存款(或其他應收款項)
84784951
06/28 17:56
老師,我們原來的待抵扣進行稅是這樣記的。
借:應交稅費——待抵扣進項稅 貸:銀行存款。
那這次留底退稅我可以這樣做分錄嗎? 借:銀行存款 貸:應交稅費——待抵扣進項稅
麗媛老師
06/28 18:11
不可以,待抵扣要結轉到進項,,進項在結轉到進項稅額轉出,收到退稅時借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
貸:銀行存款(或其他應收款項)
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