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實(shí)務(wù)
問題已解決
收到押金款20000,上期會計(jì)未做借:其他應(yīng)收 貸銀行,現(xiàn)在收到該怎么做?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你的問題不太清楚
06/28 18:04
豆豆豆老師
06/28 18:05
收到押金款會計(jì)分錄
借銀行存款
貸其他應(yīng)付款
84785011
06/28 18:06
上期會計(jì)沒做借:其他應(yīng)付,貸銀行
豆豆豆老師
06/28 18:08
是你們單位付的押金?
84785011
06/28 18:09
對,付了,前幾個(gè)月付了沒做賬
84785011
06/28 18:09
收到押金款會計(jì)分錄
借銀行存款
貸其他應(yīng)付款《現(xiàn)在做這筆,其他應(yīng)付掛賬》
豆豆豆老師
06/28 18:10
那你們的銀行對賬單,銀行存款余額調(diào)節(jié)表能平?
84785011
06/28 18:12
內(nèi)賬,以前沒有人做
84785011
06/28 18:15
可以做借銀行 貸其他應(yīng)收嗎?
豆豆豆老師
06/28 18:17
不好意思哈,你要不問問其他老師
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