問題已解決
本月發(fā)票認證會有留底,給下游多開些進項未到的發(fā)票可以嗎?這樣就能交增值稅了,下游業(yè)務也是真實的。這樣怎么做分錄?成本暫估入庫?
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速問速答你好,根據(jù)你的描述,是可以的
進項未到的發(fā)票,暫估分錄是
借:庫存商品或者原材料,貸:應付賬款—暫估
06/29 11:50
84784985
06/29 11:53
鄒老師您好,本月暫估入庫分錄是,借:庫存商品A
貸:預付賬款—b公司
按暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本。
次月紅沖暫估和成本。
收到發(fā)票后正常入庫,再結(jié)轉(zhuǎn)一次成本?
是這樣嗎
鄒老師
06/29 11:54
你好,暫估入庫的時候,貸方是應付賬款—暫估? 科目,而不是預付賬款? 科目
如果之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本金額沒有錯誤,收到發(fā)票就不需要沖銷之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本
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