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請問出差的餐補(bǔ)怎么入賬呀 按每頓20快,沒有憑證的

84784989| 提問時(shí)間:06/30 22:23
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這種的話是直接做管理費(fèi)用的補(bǔ)助費(fèi)就行,不需要票據(jù)
06/30 22:24
84784989
06/30 22:30
不需要分開做在工資里是波
小鎖老師
06/30 22:32
對,這個(gè)是不用的,不用
84784989
06/30 22:45
那我這邊是做費(fèi)用報(bào)銷單波,因?yàn)槲也皇切枰獔?bào)銷公司(A公司)的員工,我是B公司的員工,只是兩個(gè)公司都是一個(gè)老板,但是法定代表人不是同一個(gè),這種情況好做差旅費(fèi)薄的嗎?
小鎖老師
07/01 09:48
可以,這個(gè)情況是可以做差旅費(fèi)的
84784989
07/01 10:12
附件做差旅費(fèi)報(bào)銷單嗎? 還是賬務(wù)處理做差旅費(fèi)呢?
小鎖老師
07/01 10:13
這的話是賬務(wù)處理是差旅費(fèi)的
84784989
07/01 10:14
就是 我可以這樣報(bào)銷是波,餐費(fèi)的賬務(wù)處理做差旅費(fèi),入管理費(fèi)用,那附件需要怎么搞呢 還是在費(fèi)用報(bào)銷單上寫一句餐費(fèi)多少錢就可以了呢
小鎖老師
07/01 10:15
嗯對,這個(gè)的話備注是餐飲多少
84784989
07/01 11:52
也從報(bào)銷公司走賬是這個(gè)意思嗎? 全部入管理費(fèi)用,做費(fèi)用報(bào)銷單和發(fā)票為附件
小鎖老師
07/01 13:15
是的,這個(gè)理解的是沒錯(cuò)的
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