問(wèn)題已解決

5月份應(yīng)付帳款掛多了幾百塊。在6月份怎么做處理?

84784954| 提問(wèn)時(shí)間:2024 07/01 10:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你當(dāng)時(shí)多做的賬務(wù)處理怎么做的?寫一下的之前的分錄不變,金額是負(fù)數(shù)就行。
2024 07/01 10:02
84784954
2024 07/01 10:03
借:庫(kù)存商品 ?560,貸:應(yīng)付賬款?560
84784954
2024 07/01 10:04
這個(gè)560在5月份結(jié)轉(zhuǎn)了成本了怎么弄?
郭老師
2024 07/01 10:05
可以的,可以這么做的。然后再做一個(gè)借庫(kù)存商品,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本附屬。
84784954
2024 07/01 10:07
好的,謝謝
郭老師
2024 07/01 10:07
不用客氣,工作愉快。
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